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Detalhamento do Empenho
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Mês Janeiro
Empenho 102036
Data de emissão 02/01/2024
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE OR€AMENTO E FINAN€AS
Ação MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAM
Valor Empenhado R$ 26.400,00
Valor Liquidado R$ 4.400,00
Valor Pago R$ 4.400,00
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Global
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS REFERENTES AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO (SCPI) E SISTEMA DE SECRETARIA (SSE).
CPF do Ordenador ***022293**
Dados do Credor
Nome do Credor A O S SOFTWARE LTDA
CPF/CNPJ ***689800001**
Endereço QUADRA 6, 7, ITARARE, CEP:64077028
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa
Natureza da Despesa
Fonte de recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS REFERENTES AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO (SCPI) E SISTEMA DE SECRETARIA (SSE).
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
27/02/2024 9 1 2.200,00
29/01/2024 9 1 2.200,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
29/02/2024 2.200,00
30/01/2024 2.200,00